2021年度新宁县安山乡人民政府部门决算
时间:2022年11月05日 来源:安山乡 作者:安山乡 【字体设置:
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2021年度新宁县安山乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 新宁县安山乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件





第一部分 新宁县安山乡人民政府概况


一、部门职责
(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。
(二)落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结果,提高党员素质;加强党对意识形态的和统一战线工作的指导;指导工会、共青团、妇联等工作。
(三)规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。
(四)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。
(五)发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制定公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。
(六)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导村(居)民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(七)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律赋予的职权。
(十)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
新宁县安山乡人民政府内设股室12个,分别为:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。2021年我单位年末实有在职人数71人,退休人数18人,离休人数0人。
(二)决算单位构成
新宁县安山乡人民政府为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为新宁县安山乡人民政府本级。



第二部分 2021年度部门决算表
具体见附件。




第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,075.3万元。与上一年度相比,收、支总计各减少251.62万元,下降10.81%。主要是因为请补充该处内容。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,075.3万元,其中:财政拨款收入2,075.3万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,075.3万元,其中:基本支出912.7万元,占43.98%;项目支出1,162.6万元,占56.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,075.3万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少251.62万元,下降10.81%。主要是因为请补充该处内容。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,807.2万元,占本年支出合计的87.08%。与上一年度相比,财政拨款支出增加122.28万元,增长7.26%。主要是因为请补充该处内容。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,807.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出431.85万元,占23.9%;国防支出4万元,占0.22%;公共安全支出2.44万元,占0.14%;教育支出0.5万元,占0.03%;科学技术支出24.5万元,占1.36%;文化旅游体育与传媒支出24.97万元,占1.38%;社会保障和就业支出164.83万元,占9.12%;卫生健康支出54.26万元,占3%;节能环保支出60.61万元,占3.35%;城乡社区支出30.5万元,占1.69%;农林水支出820.65万元,占45.41%;交通运输支出44万元,占2.43%;资源勘探工业信息等支出8万元,占0.44%;商业服务业等支出13.57万元,占0.75%;自然资源海洋气象等支出3.6万元,占0.2%;住房保障支出26.51万元,占1.47%;灾害防治及应急管理支出27.52万元,占1.52%;其他支出64.91万元,占3.59%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,405.57万元,支出决算数为1,807.2万元,完成年初预算的128.57%,其中:
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为870.78万元,支出决算为167.8万元,完成年初预算的19.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为14.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为11万元,支出决算为132.05万元,完成年初预算的1,200.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为41.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
12、一般公共服务支出(类)税收事务(款)税收业务(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
13、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
14、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为9.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
15、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
16、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
17、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
18、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为16.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
19、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
20、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
21、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
22、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
23、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)
年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
24、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为16.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
25、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
26、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
27、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为18.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
28、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
29、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
30、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
31、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
32、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
33、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
34、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为68.41万元,支出决算为67.38万元,完成年初预算的98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
35、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
36、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为4.13万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的141.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
37、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为20.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
38、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)
年初预算为23万元,支出决算为29.1万元,完成年初预算的126.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
39、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为17.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
40、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
41、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
42、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为7.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
43、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
44、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
45、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
46、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
47、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算为36.9万元,支出决算为39.48万元,完成年初预算的106.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
48、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)
年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
49、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)
年初预算为6万元,支出决算为18万元,完成年初预算的300%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
50、节能环保支出(类)能源管理事务(款)农村电网建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为34.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
51、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为28.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
52、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
53、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
54、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
55、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
56、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)
年初预算为0万元,支出决算为63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
57、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为23.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
58、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
59、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
60、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
61、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
62、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
63、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
64、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)
年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
65、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
66、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
67、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为26.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
68、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
年初预算为336万元,支出决算为86.83万元,完成年初预算的25.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
69、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
70、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为517.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
71、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
72、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
73、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为12.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
74、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
75、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
76、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
77、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为49.35万元,支出决算为26.28万元,完成年初预算的53.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
78、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
79、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为17.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
80、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为7.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
81、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为64.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出912.7万元,其中:人员经费837.88万元,占基本支出的91.8%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费74.82万元,占基本支出的8.2%,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为11.43万元,完成预算的71.44%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为10万元,支出决算为6.5万元,完成预算的65%,决算数小于预算数的主要原因是请补充该处内容 ,与上年相比减少1.12万元,下降14.7%,下降的主要原因是请补充该处内容。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为6万元,支出决算为4.93万元,完成预算的82.17%,决算数小于预算数的主要原因是请补充该处内容 ,与上年相比增加0.42万元,增长9.31%,增长的主要原因是请补充该处内容。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.5万元,占56.87%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.93万元,占43.13%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为6.5万元,全年共接待来访团组162个、来宾489人次,主要是请补充该处内容发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.93万元,其中:公务用车购置费0万元,请补充该处内容更新公务用车请补充该处内容辆。公务用车运行维护费4.93万元,主要是请补充该处内容支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入268.1万元;年初结转和结余0万元;支出268.1万元,其中基本支出0万元,项目支出268.1万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为46.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为163.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
4、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
5、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为24.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
6、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
九、关于机关运行经费支出说明
新宁县安山乡人民政府2021年度机关运行经费支出74.82万元,比上一年决算数减少74.46万元,下降49.88%。主要原因是:请补充该处内容。
十、一般性支出情况
2021年度新宁县安山乡人民政府开支会议费1.03万元,请补充该处内容;开支培训费0.12万元,请补充该处内容;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,请补充该处内容。
十一、关于政府采购支出说明
新宁县安山乡人民政府2021年度政府采购支出总额12.91万元,其中:政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.91万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的请补充该处内容%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的请补充该处内容%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的请补充该处内容%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,新宁县安山乡人民政府共有车辆1辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是请补充该处内容;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。 
为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我部门(单位)在2021年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2021年度整体支出进行绩效评价,检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,综合自评得分93.8分,部门(单位)整体支出绩效为“优秀”,总的来说,我部门(单位)各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强,具体绩效自评报告详见附件2。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。 
本部门所有支出实行绩效目标管理,本年度内履职目标是全面推进各项工作及时有效地完成,群众满意度较好,具体项目绩效自评结果详见附件。 
(3)部门评价项目绩效评价结果。 
我单位在2021年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2021年度整体支出进行绩效评价,具体绩效自评报告详见附件。



第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分 附件

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