2020年度新宁县市场监督管理局部门决算
时间:2021年09月28日 来源:新宁县市监局 作者:新宁县市监局 【字体设置:
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2020年度

新宁县市场监督管理局部门决算

目   录

第一部分新宁县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 新宁县市场监督管理局概况

一、部门职责

(一)履行由原工商行政管理部门承担的有关职责

1、贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规,负责全县市场监督管理和行政执法的有关工作,负责全县的工商行政管理业务工作。

2、负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社和其他从事经营活动的各类机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的全程监督管理。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为。

5、承担查处传销案件和违法直销的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、依据职能权限负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、依法实施合同行政监督管理,负责管理股权出质登记、动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为,负责依法监督管理经纪人、机构及经纪活动。

8、指导全县广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

9、负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,协调处理商标争议事宜,加强中国驰名商标、省著名商标、市知名商标的保护工作。负责特殊标志、地理标志的保护。负责中国驰名商标的推荐申报和省著名商标、市知名商标的申报,负责县知名商标的评选认定工作。

10、组织本系统信息化建设。组织开展企业信息公示工作,组织指导企业信用信息系统建设、管理和维护,对企业公示信息进行监督检查和管理,组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,为政府决策和社会公众提供相关信息服务。

(二)履行由原质量技术监督部门承担的有关职责

11、负责质量技术监督工作,贯彻执行国家、省有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规,拟订提高全县质量水平发展战略及有关政策并组织实施。

12、负责产品质量宏观管理工作,贯彻实施国家质量振兴纲要和湖南质量振兴规划,推进质量兴县战略和名牌发展战略,组织实施质量奖励主题活动,负责工业产品生产许可证管理,按管理权限组织或协助产品质量事故调查,承担产品质量诚信体系建设责任,强化对市场主体信用监管。

13、负责统一管理标准化工作;参与组织地方标准的制定(修订)工作,组织协调部门和行业的标准化工作,监督检查标准的实施,依法管理、组织实施企业产品标准备案,推行采用国际标准和国外先进标准,指导全县农业、工业、服务业及其他领域标准化工作,负责企业标准化良好行为创建推进工作,管理全县组织机构代码和商品条码工作。

14、负责统一管理计量工作,推行国家法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具及量值传递,负责规范和监督商品质量和市场计量行为,负责产品能源效率标识监管,依法推行用能单位能源计量管理工作。

15、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况;按规定权限组织特种设备事故调查处理并进行统计分析。

16、负责生产领域产品质量监督工作,组织实施监督抽查、定期检查、强制检验和风险监控制度;管理产品质量各项法定检验工作;负责机动车安全技术检验机构的日常监督管理工作;负责纤维质量监督工作;组织对烟花炮竹产品质量的检验监督;组织开展生产领域产品质量专项整治和假冒伪劣违法行为的打击行为,依法查处质量技术监督方面的违法行为;负责管理生产领域产品质量投诉和举报;根据县政府的授权,组织协调有关专项打假活动。

17、承担辖区内食品相关产品加工环节的质量安全监督管理责任;负责食品相关产品的生产许可管理,参与食品相关产品质量安全风险监测,组织实施不安全食品相关产品召回。

18、统一管理认证认可工作,依法对检测机构、实验室和检查机构进行监督管理。

19、制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划、计划,组织开展科研、技术引进工作。

20、组织协调行业和专业的质量技术监督工作,负责全县质量技术监督的宣传、培训和信息化管理工作。

(三)履行由原食品药品监督管理部门承担的有关职责。

21、贯彻实施国家、省食品(含食品添加剂、酒类食品、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和保健食品安全管理法律、法规、规章;拟订全县性政策规划、规范性文件,推动建立落实食品药品安全企业主体责任,县、乡(镇)人民政府负总责的机制;落实食品药品安全重大信息直报制度,防范区域性、系统性重大食品药品安全风险。

22、负责权限内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立全县食品药品安全信息统一公布制度,公布重大食品药品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。

23、负责监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监督处置工作;负责药品互联网销售监督管理,全面落实国家和省化妆品管理办法。

24、负责全县有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品投诉举报工作;组织实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大食品药品违法行为;组织开展相关质量抽验并发布质量公告;监督实施问题产品召回和处置制度。

25、依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理工作。

26、负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导乡镇场食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

27、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

28、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、开展与食品药品监管有关交流与合作,推进食品药品安全诚信体系建设。

29、规范全县食品药品监督管理工作和行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

30、承担县食品安全委员会办公室日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,推动健全的协调联动机制;督促检查县直有关部门和乡镇人民政府食品药品安全监督管理职责履行情况并负责考核评价。配合做好辖区内所发生的食品药品安全事件的性质认定和相关责任界定工作。

31、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2020年本单位内设机构包括:20个内设股室,分别是办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、登记注册股、信用监督管理股、反垄断和反不正当竞争监督管理股、价格监督管理股、网络交易与广告监督管理股、标准和质量监督管理股、食品安全综合协调与安全抽检监测股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量与认证认可监督管理股、知识产权监督管理股、保健食品与化妆品安全监督管理股、消费者权益保护股、药品和医疗器械安全监督管理股;9个派出机构,分别是金石所、集中工业园所、崀山所、水庙所、高桥所、黄龙所、回龙所、马头桥所、一渡水所;6个二级非独立核算的二级事业机构分别是市场和质量监督执法大队、检验检测中心信息中心、消费者投诉举报指挥中心、消费者委员会办公室、个体私营经济发展指挥中心。全部纳入2020年部门决算编制范围。

(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成:新宁县市场监督管理局本级以及9个派出机构,分别是金石所、集中工业园所、崀山所、水庙所、高桥所、黄龙所、回龙所、马头桥所、一渡水所;6个二级非独立核算的二级事业机构分别是市场和质量监督执法大队、检验检测中心信息中心、消费者投诉举报指挥中心、消费者委员会办公室、个体私营经济发展指挥中心。

第二部分 2020年度部门决算表(见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2946.57万元。与上年相比,收、支总计增加327.88万元,增长12.52%,主要是因为省、市、县追加项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2942.07万元,其中:财政拨款收入2901.06万元,占98.61%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入41.02万元,占1.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2911.14万元,其中:基本支出2521.94万元,占86.63%;项目支出389.20万元,占13.37%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2905.56万元,与上年相比,增加296.60万元,增长11.37%,主要是因为省、市、县追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2886.16万元,占本年支出合计的99.14%,与上年相比,财政拨款支出增加287万元,增长11.03%,主要是因为项目工作经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2886.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2268.35万元,占78.59%;科学技术(类)支出21.89万元,占0.76%;文化旅游体育与传媒(类)支出18.5万元,占0.64%;社会保障和就业(类)支出327.22万元,占11.34%;卫生健康(类)支出124.12万元,占4.3%;节能环保(类)支出3万元,占0.1%;住房保障(类)支出120.58万元,占4.18%;其他(类)支出2.5万元,占0.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2357.16万元,支出决算数为2886.16万元,完成年初预算的122.44%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加办公设备经费。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加市场建设工作费用。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1664.51万元,支出决算为1923.91万元,完成预算的115.58%,决算数大队于预算数的主要原因是:工资福利支出增加。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为21万元,支出决算为53.04万元,完成预算的252.57%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加食用农产品抽检、房屋维修等项目经费。  

5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。

年初预算为149万元,支出决算为149万元,完成预算的100%。 

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中省局拨入药品监管经费。 

7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。

年初预算为38.5万元,支出决算为47.5万元,完成预算的123.38%,决算数大于预算数的主要原因是:年中省局拨入食品安全监管经费。  

8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为45万元,支出决算为88.9万元,完成预算的197.56%,决算数大于预算数的主要原因是:年中省局拨入市场监管经费。 

9、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

年初预算为36万元,支出决算为21.89万元,完成预算的60.81%,决算数小于预算数的主要原因是:报账后财政未及时支付。  

10、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.5万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加“邵阳红”品牌建设经费及索道应急演练经费。  

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为168.21万元,支出决算为189.63万元,完成预算的1.1273%,决算数大于预算数的主要原因是:增加基本养老保险缴费。  

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为74万元,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员职业年虚账记实缴费。  

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为8.91万元,支出决算为56.87万元,完成预算的638.27%,决算数大于预算数的主要原因是:增加死亡人员。  

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.66万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中调入1人喻乐林伤残人员。  

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为3万元,支出决算为0.25万元,完成预算的8.33%,决算数小于预算数的主要原因是:报账后财政未及时支付。  

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为0.76万元,支出决算为1.54万元,完成预算的202.63%,决算数大于预算数的主要原因是:老年福利费离休人员蒋群生活补助调标。  

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为10.51万元,支出决算为3.27万元,完成预算的31.11%,决算数小于预算数的主要原因是:报账后财政未及时支付。  

18、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为93.2万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加缺口经费。  

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为16.63万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加疫情防控经费。  

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为91.18万元,支出决算为14.29万元,完成预算的15.67%,决算数小于预算数的主要原因是:报账后财政未及时支付。  

21、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加卫生城市复检经费。  

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为120.58万元,支出决算为120.58万元,完成预算的100%。  

23、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加经费。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2496.96万元,其中:人员经费2275.01万元,占基本支出的91.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费221.96万元,占基本支出的8.89%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元,支出决算为16.59万元,完成预算的51.84%,其中:

1、因公出国(境)费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用;    

2、公务接待费支出预算为2万元,支出决算为2.41万元,完成预算的120.5%, 决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。与上年相比增加0.32万元,增长15.31%,增长的主要原因是上级检查增加。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元,支出决算为14.18万元,完成预算的47.27%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.14万元,减少13.09%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.41万元,占14.53%;公务用车购置费及运行维护费支出决算14.18万元,占85.47%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国(境)费。

2.公务接待费支出决算为 2.41万元,全年共接待国内来访团组35个、来宾280人次,主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为14.18万元,其中:公务用车购置费0万元,购置车辆0台;公务用车运行维护费14.18万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00​万元,项目支出0.00​万元;年末结转和结余0.00​万元。

九、国有资本性经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

新宁县市场和质量监督管理局2020年机关运行经费支出221.95万元。比年初预算数减少85.65万元。减少27.84%,主要原因是:“三公”经费进行了压减。

十一、一般性支出情况

2020年本部门会议费支出3.46万元,主要用于崀山景区索道应急演练会议开支,人数270人。培训费支出11.74万元,主要用于开展药品不良反应,特种设备安全监察员、化妆品、财政业务等各项业务培训,培训人数280人;另外是本局职工外出参加上级业务培训,培训人数140人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

新宁县市场和质量监督管理局2020年度政府采购支出总额10.09万元,其中:政府采购货物支出10.09万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,新宁县市场和质量监督管理局共有车辆13辆。其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我局在2020年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2020年度整体支出进行绩效评价,检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,综合自评得分92分,部门整体支出绩效为“良”,总的来说,我局各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强,具体绩效自评报告详见附件2。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

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