清江桥乡人民政府2016年部门决算公开情况说明
时间:2017年08月11日 来源: 作者: 【字体设置:
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清江桥乡人民政府2016年部门决算公开情况说明

第一部分:清江桥乡人民政府概况

· 主要职能:依法对国家和社会公共事务进行管理

· 部门决算单位构成:清江桥乡人民政府

第二部分:清江桥乡人民政府2016年部门决算表(详见附件)

 公开01表:收入支出决算总表

 公开02表:收入决算表

 公开03表:支出决算表

 公开04表:财政拨款收入支出决算总表

 公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开06表:基金预算财政拨款支出决算表

公开07表:财政拨款基本支出经济分类决算表

 公开08表:一般公共预算财政拨款“三公”经费及相关信息统计表

 公开09表:政府采购情况表

 第三部分:清江桥乡人民政府2016年度部门决算情况说明

 一、清江桥乡人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明

       清江桥乡人民政府2016年度收入总计1756.94万元,支出总计1756.94万元。

 二、清江桥乡人民政府2016年度收入决算情况说明

      2016年度收入合计1756.94万元,其中:财政拨款1756.93万元,年初结转和结余0.01万元。

 三、清江桥乡人民政府2016年支出决算情况说明

       2016年度支出合计1756.94万元,其中基本支出1146.83万元;项目支出592.87万元。

 四、清江桥乡人民政府2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

     2016年度财政拨款收入总计1644.08万元,财政拨款支出总计1644.08万元。

 五、清江桥乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入总计1603.28万元,一般公共预算财政拨款支出总计1603.28万元。

· 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

   一般公共服务支出(按功能分类)595.09万元

   公共安全支出(按功能分类)1.8万元

   科学技术支出(按功能分类)61.24万元

   文化体育与传媒支出(按功能分类)40.49万元

   社会保障与就业支出(按功能分类)121.72万元

   医疗卫生与计划生育支出(按功能分类)82.56万元

   节能环保支出(按功能分类)20.87万元

   城乡社区支出(按功能分类)22.81万元

   农林水支出(按功能分类)560.81万元

   交通运输支出(按功能分类)32.27万元

   资源勘探信息等支出(按功能分类)7.4万元

   商业服务业等支出(按功能分类)12万元

  国土海洋气象等支出(功能分类)3万元

   住房保障支出(按功能分类)32.61万元

    其他支出(按功能分类)49.4万元

  六、清江桥乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.2万元,其中工资福利支出496.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出306.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭补助支出241.01万元,主要包括:生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;其他资本性支出7.42万元,主要包括:项目支出、办公设备购置等。

  七、清江桥乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出总计65.86万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务接待费支出决算为63.36万元,公务用车运行维护费支出决算为2.5万元。

1. 清江桥乡人民政府2016年机关运行经费支出决算情况说明

    2016年机关运行经费财政拨款支出总计306.07万元,其中主要包括:办公费21.81万元、印刷费29.39万元、电费7.28万元、水费1.15万元、邮电费2.8万元、差旅费40.34万元、取暖费2.6万元、物业管理费2.15万元、维修费7.14万元、会议费2.48万元、租赁费2.34万元、培训费1.32万元、公务接待费62.58万元、劳务费9.39万元、工会经费17.71万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费34.25万元、其他费用58.86万元。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

  二、年末基本支出结转:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的基本支出资金。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的资金,包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。


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